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中 关 村:2014年调整后内部控制规范实施工作方案

日期:2014-12-23  来源:凤凰网
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 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
         2014 年调整后内部控制规范实施工作方案


    为贯彻财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制配套指引》、中国证监会北京监管局关于上市公司进行内控实施的相关
规定,进一步加强和规范北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以
下简称“公司”)的内部控制,保障内控建设工作有序开展,现根据《北京
中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会 2014 年度第九次临时
会议决议公告》(公告编号:2014-058)和《关于核准北京中关村科技发展
(控股)股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可【2014】1291 号),
北京中关村开发建设股份有限公司不再是公司之控股子公司,因此对原
2013 年内部控制规范实施工作方案进行调整,具体内容如下:

    一、基本情况介绍

    1、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司,简称中关村,由北京市
大型国有企业北京住总集团联合中关村地区的四通集团、联想集团等高科
技企业共同发起设立,1999 年 6 月在北京市海淀区中关村南大街 32 号注册
成立,并于当年 7 月在深交所挂牌上市,股票代码 000931,公司总股本
674,846,940 股,是一家国有控股企业成功转变为由多种经营成分组成的现
代股份制企业,公司板块主要包含房地产开发、生物医药、混凝土、模架
租赁等。目前最大股东为国美控股集团有限公司。公司设立了较为健全的
组织架构,具体情况如下:
    2、内控规范实施工作组织架构如下

                              决策委员会


                               项目总监


                               项目经理       项 目 总 监
                                              助       理



                内控经理1   内控经理2      内控经理3        内控专员



                                 各公司工作组




   公司高度重视内控实施工作,成立了内控建设项目组,董事会总体负

责,董事长亲自挂帅,集团层面形成决策委员会,组建内控管理部作为常

设管理机构,配置全职工作人员,充实到项目组,统一负责集团内控建设

工作;下属各子公司由公司一把手负责,分别成立内控工作组,具体负责

各自公司内控建设的领导、组织和配合工作。

   内控建设项目组设置项目总监一人、总监助理一人、项目经理一人、

内控经理三人、专员一人。其中,总监负责整体推进集团内控体系建设,
协调解决建设中存在的重大问题,向决策委员会汇报工作;总监助理负责

协助总监推进集团内控体系建设,负责所分配板块的内控建设工作,完成

项目总监指派的其他内控体系建设工作,向总监汇报工作;项目经理负责

组织拟定和实施集团内控体系建设所涉及的各事项方案,做好项目组及集

团内部的沟通协调,解决实施中存在的问题,有效管理内控体系,负责所

分配板块的内控建设工作,直接向总监汇报工作;其他人员负责所分配板

块的内控建设工作,向项目经理汇报工作。

    日常工作中,项目组人员随时关注各公司内控建设进展情况,协助推

动工作和解决问题,部门每日安排晨会通报情况,中心每周安排例会总结、

计划,项目组全员每两周安排项目工作会了解情况、就重大问题进行决策。

此外,还就重大紧急问题,临时组织安排专题会议加以快速处理。

    内控规范实施工作指定联络人为信息化管理中心总监漆华东,工作电

话 010-57768055。

    3、在内控体系建设工作正式启动之前,公司已决定聘请专业咨询机构

协助我公司开展内控体系建设实施工作。经过与国内外多家机构的反复谈

判,于 2011 年 9 月签署内控实施咨询合同,聘请国际知名咨询公司为公司

内控体系建设的咨询机构。

    4、项目自 2011 年 9 月启动以来,按照先试点后推广的形式,已完成

试点单位的以下工作:设计形成内控建设工作方案,划定工作阶段,设置

各阶段工作内容及工作底稿模型,并依据方案开展范围确定、访谈、穿行

测试、提出并确认发现的问题,完成设计有效性评估,形成设计整改方案,

依据整改方案完成设计整改,将相关成果在全公司进行推广,并实施了多
次执行有效性测试,各项相关工作均已按计划完成,目前,公司正在开展

内控体系自我评价与内控审计等各项工作。



    二、内部控制建设工作计划

    1、公司已确定内部控制实施范围为母公司及下属子公司,包括公司层
面及全部流程层面,内容覆盖《企业内部控制配套指引》所要求的组织架
构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、
资产管理、销售业务、研究发开发、工程项目、担保业务、业务外包、财
务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等 18 个方面。由
于北京中关村开发建设股份有限公司股权出让而不再是我公司控股子公
司,因此终止其内部控制实施工作;
    2、对照《企业内部控制配套指引》梳理风险,编制风险清单,目前已
经完成;
    3、在试点公司范围内,通过访谈和问卷,收集资料进行穿行测试,将
现有的政策、制度等与风险清单进行对比,查找内控缺陷,形成问题汇总,
目前已经完成;
    4、与试点公司就测试形成的问题汇总进行沟通,结合企业实际情况,
制定内控设计缺陷整改方案,目前已经完成;
    5、落实试点公司的设计缺陷整改方案,按整改方案调整和明确组织机
构,确定流程,修订相关政策及制度,形成标准的可推广的内控体系,并
将该体系向非试点单位推广工作,要求各公司落实执行,目前已经完成;
    6、公司分别安排在 2012 年 7 月、12 月、2013 年 6 月进行三次内控体
系执行有效性测试,责任人为内控管理部经理及监察审计部经理,目前已
经完成;
    7、按照相关文件要求,分别于 2012 年 7 月 15 日、10 月 15 日、2013
年 1 月 15 日前向北京证监局提交内控实施工作书面报告,责任人为项目总
监;按照监管机构要求,定期披露各年度内控自评报告,责任人为内控管
理部经理,目前已经完成。


    三、内部控制自我评价工作计划

       公司内控自我评价由内控管理部牵头,监察审计部协助,各子公司按
照要求开展自我评价工作,内控管理部对其结果审核及抽查,对内控自我
评价进行确认,主要工作安排如下:
       1、编制自我评价工作计划,确定具体时间表和人员分工,计划 2014
年 12 月底完成,责任人为内控管理部经理,目前已经完成;
       2、确定内部控制缺陷的评价标准,从定性和定量两方面,将缺陷分为
一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷,责任人为内控管理部经理,目前已经完
成;
       3、组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿,计划 2015
年 1 月底完成,责任人为各子公司一把手及内控管理部经理,目前正在进
行中;
       4、对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,
编制整改任务单,计划 2015 年 2 月中旬完成,责任人为内控管理部经理,
目前正在进行中;
       5、根据内部控制自我评价工作汇总表,编制内部控制自我评价报告,
计划 2015 年 2 月份完成,责任人为内控管理部经理;
       6、披露内部控制自我评价报告,按照相关监管部门要求时间完成,责
任人为董事会秘书。



    四、内部控制审计工作计划
    1、公司董事会决定在 2013 年 9 月确定内部控制审计的会计师事务所,
责任人为董事会秘书,目前已经完成;
    2、2014 年度内控审计计划时间为:自 2013 年 12 月起至 2015 年 4 月
止,责任人为财务总监及信息化管理中心总监,主要工作内容如下:
   (1)2013 年 10 月份,入场初步了解公司内部控制设计和运行的有效性
情况,目前正在进行中;
   (2)预计 2015 年 2 月底,审阅公司《内部控制自我评价报告》;
   (3)2015 年 3 月份,与公司管理层、治理层沟通内部控制审计的情况,
并提出管理意见;
    (4)内部控制审计报告与 2014 年度报表审计报告一同出具。
    以上内控计划时间,在签订正式合同后,可能会有一定的调整。




                            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                           二〇一四年十二月二十二日
附件 2
         附件2
                                      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司内控规范实施工作总体运行表
                                                        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司内控规范实施工作总体运行表
         序号    任务名称                            工作内 容                         工作承担者      计划工作期间                           预期 输出成果                    完成情况                  备注
                            1.1 成立内控体系建设组织架 构                              决策委员会      2011年9月份     成立内控体系建设组织架 构                                 完成
                 动员部署及 1.2 召开集团动员 会                                        决策委员会      2011年9月份     宣贯《内控体系 建设管理办法》                             完成
          一
                     培训
                            1.3 对内控成员及实施公司进行专业培 训                        项目组        2011年9月份     获取专业知识,归档培训资 料                               完成

                            2.1 确定实施公司范围及内 容                                决策委员会      2011年9月份     确定内控体系建设实施范围并签署 项目中介协议书             完成
                 内部控制设
          二
                   计梳理   2.2 进行访谈、收集、梳理内控制度、流程、表单等              项目 组        2011年10月底    形成访谈提纲、录音及文档                                 完成

                            2.3 形成符合实施公司情况的风险矩 阵                          项目组        2011年10月底    形成风险矩阵列 表                                         完成

                            3.1 根据风险矩阵列表及资料,穿行测试、编制工作底稿、
                                                                                        项 目组        2011年11月底    形成测试文档、工作底稿、问题汇总表                       完成
                 内部控制设 形成问题汇总
          三     计有效性测 3.2 根据问题汇总表,与实施公司沟通、确认整改建议及方
                   试与整 改 案                                                          项目 组        2011年12月底    形成整改建议及方案                                       完成

                            3.3 根据整改方案,进行设计整改及持续改 进                    项目组        2012年05月底    形成内部控制体系手册试行 版                               完成
                                                                                                                      形 成内控工作底稿;问题汇总;整改意见及方案;更新内控
                            4.1 进行实施公司的第一次测试与整 改                          项目组        2012年7月 底                                                              完成
                                                                                                                      体 系手册;内控自评手册初稿。
                            4.2 进行实施公司的第二次测试与整改(建设及下属公司除                                       形成内控工作底稿;问题汇总;整改意见及方案;更新内控
                                                                                        项 目组        2012年12月 底                                                             完成
                            外)                                                                                       体 系手册;更新内控自评手册。
                 内部控制执 4.3 进行实施公司的第三次测试与整改(建设及下属公司除                                       形成内控工作底稿;问题汇总;整改意见及方案;更新内控
          四     行有效性 测 外)                                                         项目 组        2013年6月 底                                                              完成
                                                                                                                      体 系手册;更新内控自评手册。
                   试与整改
                                                                                                                      形 成内控工作底稿;问题汇总;整改意见及方案;更新内控
                            4.4 进行建设公司及下属公司第二次测试与整 改                  项目组        2013年9月 底                                                              完成
                                                                                                                      体 系手册;更新内控自评手册。

                                                                                                                      形 成内控工作底稿;问题汇总;整改意见及方案;更新内控              因股权出让,建设公司不再是中关村科
                            4.5 进行建设公司及下属公司第三次测试与整 改                  项目组        2014年6月 底                                                              终止
                                                                                                                      体 系手册;更新内控自评手册。                                      技所属子公司

                            5.1 编制自我评价工作计划,确定具体时间表和人员分工,
                                                                                      内 控管理部      2014年12月底    形成内控自我评价工作计划表及评价标准                     完成
                            并确定内控缺陷评价标准

                            5.2 组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿        内控管理 部      2015年1月底     形成内控自我评价工作底稿                               正在进行
                 内部控制自
          五
                 我评价阶段 5.3 对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提                                      形成内控自我评价缺陷汇总表、整改建议及方案、整改任务
                                                                                      内 控管理部      2015年2月中 旬                                                        正在进行
                            出整改建议,编制整改任务单                                                                单

                            5.4 编制内部控制自我评价报 告                              内控管理部      2015年2月底     形成内控自我评价报 告                                   尚未开始
                            5.5 披露内部控制自我评价报 告                              董事会秘书      国家规定时间    披露内部控制自我评价报 告                               尚未开始

                            6.1 确定内控审计事务 所                                    董事会秘书       2013年9月      通过董事会内控审计事 务所提案                             完成
                 内部控制审
                                                                                   财务总监及信息化
          六     计安排与配 6.2 制定内控审计计 划                                                       2013年12月     形成内 控审计计划表                                       完成
                                                                                     管理中心总监
                     合
                            6.3 形成年度内控审计报告及披 露                             财务总监       国家规定时间    出具内控审计报告及信息披 露                             尚未开始

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